常宁市人民政府办公室2018年度决算公开说明

第一部分  常宁市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责市政府日常文书处理;协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    2、研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题,提出审核意见,报市人民政府领导审批。

    3、负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

    4、根据市人民政府领导同志的批示或办理公文的需要,对市人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报市人民政府领导同志决定。

    5、负责对市人民政府文件、会议决定事项及市人民政府领导同志重要批示的执行情况进行检查督促,并及时向市人民政府领导同志报告。

    6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

    7、起草《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志的重要讲话。

     8、根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作的部署,对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出意见,并联系指导全市政府系统的调研工作。

     9、收集、整理、传递政务信息,及时为市人民政府领导同志决策提供信息服务;负责全市政府系统办公室自动化建设的规划和业务指导工作。

    10、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

    11、负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,并协助处理各部门、乡镇(办事处)向市人民政府反映的重要问题。

    12、对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理,制定相关制度并监督执行;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

    13、负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作,指导机关事务管理工作,为市人民政府领导同志服务。

    14、对企业股份制改造进行指导、推荐、申报、会同有关综合经济部门依法审核或申报股份制有限公司增资扩股、股权结构调整、分配方案以及股份有限公司的合并分立等相关工作;负责全市经济体制改革试点工作;承担经济体制改革重要课题调研,为市政府领导同志决策当好参谋助手。

    15、负责管理全市民族宗教事务工作。

    16、负责管理全市外事侨务工作。

    17、负责对外协调联络工作。

    18、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,常宁市人民政府办公室为独立核算的一级预算单位。单位内设机构包括:行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。

(二)决算单位构成。常宁市人民政府办公室2018年部门决算汇总公开单位本级。

第二部分  常宁市人民政府办公室2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (以上表格链接方式上传)

第三部分  常宁市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2018年总收入1567.84万元。比上年减少51%。总支出1567.84万元,比上年减少52%。与上年度差额说明:减少原房产局资金

 二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1567.84万元,其中财政拨款收入1566.84万元,占总收入的99.93%。上年结转结余1万元,占总收入的0.07%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1567.84万元,其中基本支出887.08万元,占总支出的57%,项目支出680.76万元,占总支出的43%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1567.84万元,其中一般公共预算财政拨款收入1566.84万元。比去年减少51%,财政拨款总支出1567.84万元,比去年减少52%

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1567.84万元,比上年减少52%。与上年度差额说明:减少原房产局资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1503.17万元,占一般公共预算财政拨款支出的96%,社会保障和就业支出14.98万元,占一般公共预算财政拨款支出的1%,住房保障支出48.69万元,占一般公共预算财政拨款支出的3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1567.84万元,比上年减少52%。其中基本支出887.08万元,比年初预算减少10%,项目支出680.76万元,比年初预算增加95%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出887.08万元,占本年支出的57%,。基本支出中人员经费793.27万元,占基本支的89%,商品服务支出公用经费92.81万元,占基本支出的11%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出2.12万元,比上年减少89%,比年初预算减少94%,公务接待支出2.12万元,比上年减少89%,比年初预算减少94%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年公务接待费2.12万元,无公务出国费用、公务用车运行费用。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出92.81万元,比2017年减少139.48万元,降低60%。主要原因是:严格按照政府及财政文件执行厉行节约。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额68 万元,其中:政府采购货物支出68万元,无政府采购工程类,无政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本办共有车辆0台,均为一般公务用车。单价 50万元以下通用设备 20台(套),单价 100 万元以上专用设备 0台(套)

(四)预算绩效情况的说明。按照市委、市政府的要求,我办严格执行财政预算的要求,做好绩效评介报告,我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的按照财政要求管理。2018年,面对严峻复杂的经济压力,认真贯彻中央和市委、市政府决策的部署,提高预算资金的使用效益和政府工作效率。

 

第四部分  名次解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

常宁市人民政府办公室

2019年9月9日

常宁市人民政府办公室2018年决算公开表格.xls

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