常宁市城乡建设档案馆 2021年度部门决算


目录

第一部分常宁市城乡建设档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市城乡建设档案馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市城乡建设档案馆年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

  

第一部分常宁市城乡建设档案馆概况

一、部门职责

(一)负责全市城乡建设档案的收集、保管、统计、鉴定和提供利用;

(二)对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务,并进行监督和管理。建设项目施工过程中,对不断形成的档案资料进行不定期的检查、指导和监督工作,保证城建档案的完整性和真实性;

(三)地下管网资料的收集及利用。

(四)智慧住建系统信息化建设的技术服务工作。

(五)负责建设工程专项验收的档案审查。

(六)积极开发档案信息资源,广泛开展档案利用工作,为城乡规划、建设、管理各项工作服务,逐步把城建档案馆建设成为城建档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心,为城市建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

城乡建设档案馆内设机构包括:办公室、业务股、声像股、信息股、财务股。

(二)决算单位构成

城乡建设档案馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市城乡建设档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计178.67万元。与上年相比,减少117.98万元,减少44%,主要原因是人员减少及2021年无新增项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计178.67万元,其中:财政拨款收入159.19万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.48万元,占11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计178.67万元,其中:基本支出154.39万元,占86%;项目支出24.28万元,占14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计159.19万元,与上年相比,减少108.29万元,减少42%,主要原因是人员减少及2021年无新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出159.19万元,占本年支出合计的89%,与上年相比,财政拨款支出减少108.29万元,减少42%,主要原因是人员减少及2021年无新增项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出159.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.73万元,占0.54%;卫生健康支出4.84万元,占0.3%;城乡社区支出138.18万元,占87%;住房保障支出7.44万元;占0.46%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为169.65万元,支出决算数为159.19万元,完成年初预算的94%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.53万元,决算数大于预算数的主要原因是在城乡社区事务运行费中进行了调整。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是在城乡社区事务运行费中进行了调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.84万元,决算数大于预算数的主要原因是在城乡社区事务运行费中进行了调整。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算120.5万元,支出决算为88.5万元。决算数少于预算数的主要原因是数据调整。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算43万元,支出决算为49.67万元。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为6.6万元,支出决算为7.43万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出134.9万元,其中:人员经费110万元,占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费24.9万元,占基本支出的18%,主要包括办公费、手续费、水费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是没有发生因公出境。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,与上年相比减少2.14万元,减少71%,减少主要原因是压缩开支。

公务接待费支出预算为0.9万元,决算数为0,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是是压缩开支,与上年相比减少0.9万元,减少主要原因是是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出24.86万元,比年初预算数增加18.5万元,提高290%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.1万元,用于召开档案知识会议,人数59人,内容为档案知识宣讲;开支培训费0.45万元,用于开展档案整理培训,人数120人,内容为档案整理及档案数字化培训;节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没举办此类活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位无价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等以附件附在文后。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市城乡建档案馆2021年绩效

常宁市城乡建设档案馆.XLS

常宁市城乡建设档案馆




相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页