常宁市城市管理综合行政执法大队2023年部门预算说明


第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市环境卫生所部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

 

第二部分  城市管理综合行政执法大队2023年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

按照常宁市编办核定的工作职责,受常宁市城市管理和综合执法局委托,开展城市管理方面行政处罚工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个,所属事业单位无。其中:内设处室分别是办公室、财务室、信访和法规股、培元中队、泉峰中队、宜阳中队、机动中队、交通执法中队、广告股。无所属事业单位。

2、人员情况。本部门编制数114人,在职人数114人,其中:在岗人数114人;离退休人数17人,其中离休人员0人,退休人员17人。


二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2023年年初部门收入预算数1346.89万元,其中,一般公共预算拨款1086.89万元,占总收入比重的81%,纳入预算管理的非税收入260万元,占总收入比重的19%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加369.27万元,主要是因为保运转经费减少,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2023年年初部门支出预算数1346.89万元,其中,社会保障和就业支出174.51万元,卫生健康支出53.09万元,城乡社区支出1039.66万元,住房保障支出79.63万元。

支出预算较上年减少369.27万元,主要是因为保运转经费减少,以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数1346.89万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为1261.89万元,占总支出的比重为93%;其中,人员经费1006.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出255.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2023年年初预算数为85万元,占总支出的比重为6.3%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括控违拆违经费40万元,交通秩序整治清障经费45万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款255.19万元,比上年预算增加13.22万元。主要是因为七节一生及党建经费增加,以致预算经费增加。

(二)三公经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2023年“三公”经费预算较上年无增减。

(三)政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额166.7万元,其中:政府采购货物预算64.7万元;政府采购服务预算102万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,单位固定资产总额为225.22万元。其中:房屋建筑屋占用面积为463.6平方米,使用价值为38.07万元。车辆占用总数为8辆,价值为62.3万元。其他固定资产为162.92万元。

2023年部门预算预计采购办公用品等,价值为166.7万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年实行绩效管理项目2个,涉及金额122万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出1283.2万元,其中:基本支出920.92万元,项目支出122万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

常宁市城市管理综合行政执法大队2023年部门预算公开附件2(系列表格


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