常宁市水运事务中心2022年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市水运事务中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分 常宁市水运事务中心2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规,参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

2. 负责全市船舶、水上设施和船运集装箱的监督检验工作。

3、负责水运行业科技工作,组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责水路交通行业信息统计工作。

4、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

5、负责全市水路运输和港航、客渡船管理相关事务性工作;负责全市水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。

6、协助做好全市水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。负责防治船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作。承担全市水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等相关技术支撑工作。

7、负责全市渡口码头申报、勘验、建设、维护等相关事务性工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、财务股、安全信息股、船舶船员股、水运港航股。

2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数16人,其中:在岗人数16人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数187.91万元,其中,一般公共预算拨款187.91万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,上级专款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年或减少6.72万元,主要是因为人员工资福利减少,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2022 年年初部门支出预算数 187.91万元,其中,社会保险和就业支出20.12万元,交通运输支出162.34万元,住房保障支出5.45万元。

支出预算较上年或减少6.72万元,主要是因为人员工资福利减少。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数187.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为100.91万元,占总支出的比重为54%;其中,人员经费91.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出9.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为87万元,占总支出的比重为46%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括渡口码头日常维护费、重点渡口气象公示牌维护费12万元、应急救援物质7万元、水上治超安全监管专项整治费9万元、水上视频监控租赁费13万元、标准化客渡船、海巡艇维护费10万元、“僵尸船”整治长效机制9万元,船舶污染物收集、转运及处置27万元。五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.16万元,比上年预算持平。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,全市加强“三公”经费管理;其二,严控“三公”经费支出。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额59万元,其中:政府采购货物预算13万元;政府采购服务预算46万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,单位固定资产总额为82.56万元。其中:房屋建筑屋占用面积为139.45平方米,使用价值为19.60万元。车辆占用总数为1辆,价值为11.84万元。其他固定资产为51.12万元。

2022年部门预算没有预计采设备,价值为0万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目7个,涉及金额195.62万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额107万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出187.91万元,其中:基本支出100.91万元,项目支出87万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出87万元,其中:水上治超、安全监管专项整治项目经费9万元;水上视频监控租赁项目经费13万元;应急救援物质项目经费7万元;标准化渡船、海巡艇维护项目经费10万元;渡口码头日常维护、重点渡口气象公示牌维护项目经费12万元;“僵尸船”整治长效机制项目经费9万元;船舶污染物收集、转运及处置27万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

      2022年部门预算公开附件2(系列表格)


 




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