目录
第一部分 常宁市融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市融媒体中心概况
一、部门职责
(一)把握正确舆论导向,认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市、常宁市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规,围绕常宁市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。
(二)负责常宁市融媒体中心事业、产业的规划、发展、建设与管理;负责组织审查融常宁市融媒体中心广告播出,开展相关经营。
(三)负责常宁市融媒体中心新技术的科学研究和开发利用,提升融媒体的科技含量和发展水平,促进深度融合。积极开展常宁市融媒体中心的对外交流与合作。
(四)坚持移动优先,做好常宁市融媒体中心节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
(五)负责组织和推进常宁市融媒体中心改革发展,加强融媒体队伍建设,提高人员素质;负责管理中心所属各单位。
(六)根据市政府的授权承担常宁市融媒体中心及所属单位的国有资产的管理和经营,并负责其保值增值。
(七)为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务,满足人民群众精神文化需要。
(八)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常宁市融媒体中心内设机构包括:根据编委核定,我中心内设机构13个,所属事业单位3个。内设机构分别是:综合股、人事股、财务统计股、安全保障部、规划发展部、公共服务部(科技部)、广播电视转播台、经营管理部、总编辑部、记者部、编辑制作部、新媒体部、报社编辑部;所属事业单位分别是:常宁电视台、常宁人民广播电台、常宁市广播电视宽带网络中心。
(二)决算单位构成
常宁市融媒体中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市融媒体中心本级决算和中心所属常宁市广播电视宽带网络中心汇总决算。
第二部分 2023年度部门决算表
(9张公开表格作为附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市融媒体中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2414.52万元。与上年相比,减少256.06万元,减少9.59%,主要是因为本年度单位项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2414.52万元,其中:财政拨款收入2288.25万元,占94.77%;其他收入126.27万元,占5.23%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2414.52万元,其中:基本支出1893.46万元,占78.42%;项目支出521.06万元,占21.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2288.25万元,与上年相比,减少320.86万元,减少12.3%,主要是因为本年度单位项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2288.25万元,占本年支出合计的94.77%,与上年相比,财政拨款支出减少320.86万元,减少12.3%,主要是因为本年度单位项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2288.25万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出1662.69万元,占72.66%;社会保障和就业支出(类)支出406.28万元,占17.76%;卫生健康支出(类)支出102.93万元,占4.5%;住房保障支出(类)支出115.35万元,占5.04%,灾害防治及应急管理支出(类)支出1万元,占0.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1920.99万元,支出决算数为2288.25万元,完成年初预算的119.12%,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.30万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未作预算。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)
年初预算为1138.55万元,支出决算为1266.6万元,完成年初预算的111.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初项目资金结转结余。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为267万元,支出决算为353.51万元,完成年初预算的132.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初项目资金结转结余及非税收入。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为29.52万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初项目资金结转结余。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算0万元,支出决算为10.76万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初项目资金结转结余及中央广播电视节目无线覆盖项目资金。
6、社会保障和就业支出(类))行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为191.92万元,支出决算为171.16万元,完成年初预算的89.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休及异动情况导致支出决算少于年初预算。
7、社会保障和就业支出(类))抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.72万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未作预算。
7、社会保障和就业支出(类))其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为232.4万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初项目资金结转结余及原网络公司改革遗留问题补助资金。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.91万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未作预算。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为91.02万元,支出决算为91.02万元,完成年初预算的100%。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为136.54万元,支出决算为115.35万元,完成年初预算的84.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员退休及异动情况导致支出决算少于年初预算。
11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未作预算。
12、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未作预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1893.47万元,其中:人员经费1762.41万元,占基本支出的93.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等;公用经费131.06万元,占基本支出的6.92%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,我单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元,主要是我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。我单位无政府基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:常宁市融媒体中心为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支培训费1.38万元,用于开展事业单位工作人员业务培训,人数46人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额200.07万元,其中:政府采购货物支出130.06万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出69.51万元。授予中小企业合同金额200.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额200.07万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.01%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.25%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.74%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是新闻采访;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度我中心从预算编制、预算配置、固定资产管理、职责履行及各项指标完成情况等方面全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金281.01万元,占一般公共预算项目支出总额的71.18%。二级项目0个,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“常宁报经费”“文明城市栏目、新闻采编”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出281.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位,坚持以“量入为出、量力而行,收支平衡”的原则,加强财政资金管理,强化支出责任。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,社会效益和经济效益明显。具体情况如下:
1、记者节经费4万元,成功举办2023年记者节庆祝活动、并表彰优秀记者、优秀新闻工作者。
2、文明城市栏目、新闻采编100万元,为常宁文明创建进行宣传报道,为新闻节目采编提供保障。
3、村村响、乡镇广播站建设57万元,完成农村广播喇叭的购置和线路架设、维护,保障广播103.4频道的正常运转和播出,保障塔山无线数字电视信号发射及对农村有线电视线路的架设
4、常宁报经费64万元,保障常宁报的发行及宣传我市经济发展。
5、红网常宁分部维护费1.6万元,保障红网常宁分站正常运转。
6、软件平台项目维护费54.41万元,更好地实现媒体融合。
7、其他经费240.05万元,主要包括财政补助地方公共文化服务体系建设资金7.82万元、广播电视节目无线覆盖运行维护费9.09万元、广电事业发展资金8万元、农村广播用电电费15万元、文化交流活动经费10万元、城乡治理标准化与文明城市创建资10万元、其他收入126万元、非税收入52.5万元等,我中心主要用于保障单位正常运转、农村广播喇叭的购置和维护、村村响正常运转、演播厅升级改造以及一些亟需更新换代的采编播设备进行更新、升级换代。
按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
2023年整体支出2414.52万元,其中基本支1893.46万元,占总支出的78.42%;项目支出521.06万元,占总支出21.58%。全部实行整体支出绩效目标管理。在市委市政府的正确领导下,在市委宣传部的具体指导下,常宁市融媒体中心以互联网的思维,以创新的视角,以高效的管理,加快构建全媒体传播体系,搭建治国理政平台,着力服务引导群众,挑战了一个个不可能变为可能,实现了难以想象的事情变为现实,推进媒体融合快速良性纵深发展,提升了新闻人的自豪感和幸福感。
2023年新闻报道共发稿2425余条。在上级媒体上稿910余条,其中央视16条、省级153条,衡阳市级244条,学习强国、央视网等平台上稿497条。另外,人民网单独计算上稿1562条。“大义常宁”抖音号和“天下常宁”视频号点击量、关注度持续攀升,全年制作发布原创抖音短视频165余条,抖音号全年总播放量突758.4万人次,累计获赞13.7万,粉丝量突破3.1万。11300个“村村响”广播无死角全覆盖,播发扶贫政策宣讲、种养技术培训、森林防火等各类资讯信息3086余条。中心连续多年被评为优秀区域融媒综合传播力单位,大义常宁 APP、一些短视频、原创歌曲分别荣获国奖、省奖。原创歌曲《印山之光》荣获融媒优秀作品奖,原创作品《闻香荷花里,食一碗人间烟火》获“衡阳新闻奖”二等奖,原创歌曲《印山之光》和《党建+联盟》短视频分别荣获2022-2023优秀区域融媒创新发展最具创新传播力短视频TOP10,原创歌曲《我是舂陵河》《印山之光》分别在《谁不说俺家乡美》视频作品展映活动中分别被推选为专题类二等奖、三等奖。2023年10月20日,湖南“红网云”县融运行成效座谈会上,主任方富贵被评为“融媒先锋人物”。从评价情况来看绩效评价效果良好。
(一)媒体融合实现“一盘棋”。一方面整合了工作机制。将所有机构划分为行政综合服务中心、调度指挥中心、采编中心、技术保障中心、经营管理中心,切实解决了三定方案给融合发展带来的瓶颈。另一方面推动了媒体融合。以融媒体中心为总揽,打造融媒体产品生产平台和综合信息服务平台,把一个电视频道(时政综合频道)、一个广播频率(FM103.4)、一份报纸(常宁报)、一个天下常宁微信平台、一个常宁风采微博、一个移动客户端(大义常宁手机台),融合成一个整体,强化内容生产平台的有机融合。870余平方米的调度指挥中心建成投用,实行各媒体集中办公、流水作业。
(二)生产融合编织“两张网”。安全生产是党媒的生命线。我们扎实建设“内网”和“外网”两张网,不断强化安全播出管控,完善预警、应急处置机制和制度建设,提升网络和广播电视安全播出等级,提高安全防范。我们在推动媒体融合中与湖南红网技术合作建设融媒体传播平台,实现内容、数据“省-县-市”共享融通,建设自己的内网“媒资平台”,自己管理核心数据和后台掌握,做到所有采访素材先入内网,在内网完成编审后再进入外网“红网云”,确保安全可靠。同时,整合全媒体记者,组建统一调度指挥平台,实现“新媒体首发、全媒体跟进、融媒体传播”,做到“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播”,优化生产体系,实行新闻策采编播九个环节:线索汇聚→选题策划→任务发布→记者采写→素材回传(音视频、文图上载)→稿件编审→稿件分发(多个媒体平台)→多种生成→多元传播。对所有线索进行集体核实、集体讨论、集体决定,确保线索安全可靠,作品富有感染力。
(三)管理融合创新“三驾车”。坚持“政治家办好媒体”准则,时刻牢记党媒的历史使命和社会责任,确保主阵地不丢失,主旋律不走调。一是创新理念,提高引导力。在“典型引导、安全播出、智慧跨越、特色发展”工作实践中,“忠诚、担当、激情”,积极践行“诚信、服务、创新、快乐”新闻人价值观,奋力甩开“精品创作和融媒体发展”两个膀子,走特色文化发展之路,致力于融媒体发展成为常宁新的经济增长点,提升新闻人的幸福感和自豪感。二是创新管理,提高影响力。弱化电视台、广播电台各媒体职能,强化融合功能,人事行政由电视台、广播电台、报社、新媒体管理,新闻采编、节目生产、内容终审在总编委统一领导下,由指挥调度中心、大编辑中心统一策划、统一分派、统一生产。三是创新经营,提高向心力。常宁广电文化传媒公司为市场统揽,对产业产品业务、政务服务业务统一经营,实行项目组长负责制和制片人制,自负盈亏,促进融媒体经营创收;各媒体配备业务人员,实行基础性广告业务自主经营;积极联合社会力量、制作团体进行内容的生产。力争创收保运转,确保了队伍稳定、政治基础稳定。
(四)制度融合树立“四强化”。突出内容为王,以“做概念性的产品”实施精品名牌战略,以“吸睛法则”影响全国。一是特色文化品牌化。着力创作一本书、一首歌、一部剧(电影)、一名好记者、一个名主持,提升媒体知名度和影响力;创新人才合作模式,实行多样化联盟制,共享高端专业人才资源。将身边的民俗文化和散落在常宁的地方特色文化串珠成链,挖掘打造大义文化品牌,被新华社评价“树立了地方特色文化的标杆”,把常宁推向全国,走向了世界。成功举办2021中国·常宁“文明的力量”全国演讲大赛,让文明的力量再一次沁润衡州大地,提升了常宁城市美誉度和影响力。《山水大义》散文集荣获优秀文学艺术奖,《战士的爱》《我是舂陵河》等六首原创歌曲,全部荣获省级奖项,唱响大江南北;其中《战士的爱》荣获全国金奖,《我是舂陵河》在旅游卫视春晚上展播。在此基础上,2022年又创作了歌曲《印山之光》和《那片绿叶分外香》获“湖南广播电视奖”新媒体优秀作品文艺类二等奖、衡阳广播电视奖一等奖;与林业局合作开展“常宁油茶”广告语有奖征集活动,共收到全国各地11872条创意广告语,引起社会广泛关注。二是专题专栏精品化。2023年《常宁新闻》先后开辟了《启航》《最美是吾乡》《守护——常宁应急铸平安》、《忠诚卫士 我们在现场》、《人大代表风采》等多个精品专栏。“大义常宁”客户端和常宁新闻网首页首屏推出《学习贯彻党的二十大精神》《清廉常宁》《春耕备耕进行时》《安全生产五全一常态》《最美是吾乡》等系列报道专栏,结合学习贯彻党的二十大精神、清廉建设、乡村振兴、安全生产等重要工作展开宣传。策划推出《代表在行动》《诚信常宁—常宁市优化营商环境访谈》《守护—常宁应急铸平安》等特色专栏,反响热烈。三是工作制度常态化。推行工作例会制,严格遵守值班制度及交接班制度。每周五理论中心组学习常年坚持不懈;每周一晚的新闻工作例会,总结前一周工作,安排本周计划;每天早上8点召开新闻工作晨会,结合实际分解新闻工作例会任务。严格新闻采编“三审”制、节目“重播重审”制,增强传播力。一审由采写记者的所在部门负责人负责,通讯员稿件由新媒体部负责人负责,二审由总编室主任负责,三审由融媒体中心分管负责人负责。换而言之,我们一审不过二审没办法审;二审不审,三审没办法审;三审不审我们没办法发布。四是绩效考核长效化。创新推出绩效考核办法,出台《薪酬分配制度改革实施方案》,实现了机关与新闻口“全员、全绩效”考核,实行“按劳分配,多劳多得”,收入分配与责、权、利挂钩,鼓励全员参与新媒体抖音视频等创作,调动了全员的工作积极性和热情。
(五)服务融合构建“五个+”。上接“天线”,下接“地气”,将中央、省、市“声音”准确传播到位,把服务延伸到基层,实现舆论宣传和生活服务“最后一公里”。一是构建媒体+服务。结合地方中心工作,生产有生命力的新闻产品,引导群众,形成凝心聚力谋发展的合力。与我市人大、城管执法局、住建局、乡村振兴事务中心、柏坊镇、妇幼保健院等17个友好单位合作,开设宣传端口,及时宣传业务范围、对公信息、党建工作等内容,实现合作共赢。二是构建党建+服务。全面宣传贯彻党的二十大精神,把市委、市政府决策部署传遍常宁大地,进村入户,入心入脑。把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来。以文字、图片、音频、视频等形式展现党建新闻,传播党的声音,密切党群关系,推动党的工作,展现党的形象。与市纪监委联合拍摄制作《清风卫士》等专栏2个,《我们在行动》等专题3个,营造正气充盈的廉政氛围。三是构建政务+服务。坚持移动优先,推进技术改造升级,打造“指尖上的综合服务大厅”。及时公开政务信息,宣传政策法规,把政府部门和乡镇街道进驻“大义常宁”手机APP,连接省政务信息平台,将权力运行置于阳光之下。在“大义常宁”客户端开通综合服务功能,实现养老、医保、公积金、交通出行等查询,形成“网上办事”服务平台基本构架。四是构建公共+服务。提炼挖掘地方特色文化,以鲜明的“大义”文化主题凝聚全市文化资源,提升常宁文化自信与文化引领力,夯实全域旅游和乡村振兴。完善配套设施,拟建演播室占地面积约500㎡,规划总建筑面积约540㎡,建成后可容纳300人,舞台面积150余㎡。目前,已做好了相关前期准备工作。五是构建增值+服务。不断提升专业化服务水平,增强“造血”功能。为增强广告运营、区域运营、电子商城等各类增值服务,围绕增长点,抓培训、建队伍、铺网络、找群体;围绕提效点,重品质、增服务、建中心、培形态;围绕发展点,保公信、扩资源、构模式、重延续。为本地小微企业销售产品建立合作渠道,开设电商专栏,带动本地电商平台。
(三)存在的问题及原因分析
一是融媒体中心专业设备与现实需要相比,都比较陈旧,亟需进行更新、升级换代。
二是基本支出预算不足,日常公用经费缺口大,每年需用部分专项经费弥补基本支出不足部分。
三是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支付过程中,个别时候未严格按照预算指标执行,进一步加强预算编制和执行管理,科学有效地安排各项资金支出进度,不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
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