常宁市文体广电新闻出版局2018年部门预算说明

常宁市文体广电新闻出版局2018年部门预算说明

一、部门职能职责 

(一)贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、 新闻出版、版权管理(以下简称文体广新)工作的方针政策和法律法规;拟订全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划,并组织实施。

(二)指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新,推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

(三)负责文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费;规划、指导全市文化体育广电新闻出版产品生产;组织、指导、协调全市重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责组织公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。

(四)管理全市文化、体育、艺术事业;指导、协调艺术创作与艺术生产;扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、 组织、协调全市性重大文化和体育活动。

(五)规范管理全市文体广新市场,行使法律法规赋予的行政审批、行政许可、行政管理、行政执法及有关服务性工作;负责相关行政复议、行政诉讼工作。承担市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作和市“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

(六)统筹规划全市群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(七)制定全市竞技体育发展规划,研究全市体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

(八)监管全市广播电影电视事业,实施准入和退出管理;拟订全市广播电影电视发展规划;负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管; 负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管;负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管;指导乡镇(办事处)广播影视事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网 融合中的相关工作;负责组织实施广电“村村响”、“户户通”和无线数字覆盖等工程建设。

(九)管理和指导全市电影发行、放映工作;拟订全市电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法,并组织实施。

(十)管理全市出版事业及印刷复制行业;负责对全市出版、印刷、复制、发行单位进行监管;负责对全市出版内容(包括电子 出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容)进行监管;负责全市新闻单位记者证的审核、报批、管理工作;负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管;负责全市著作权行政管理工作;负责全市软件正版化工作;根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。

(十一)管理全市文物、博物事业;协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作;管理全市非物质文化遗产保护工作,拟订非 物质文化遗产保护规划并组织实施;负责优秀民族文化的传承普 及工作。

(十二)指导、协调全市文体广新系统产业的建设和发展,推 进产业交流与合作;拟订全市动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全市动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化体育交流与合作。

(十三)指导、协调全市文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设。

(十四)拟订全市文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。

(十五)负责拟订全市范围的体育彩票发行计划、工作部署,落实体育彩票发行政策和措施。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。                

二、部门预算单位构成 

    根据编委核定,我局内设股室9 个。内设处室分别是:1、办公室,2、人事宣教股,3、行政审批服务和市场管理股,4、艺术和文化遗产股,5、群众体育股,6、竞赛训练股,7、新闻出版版权管理股,8、产业发展股,9、规划财务股。

三、部门收支概况 

    2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。 

   (一)收入预算,2018年年初预算数1372.44万元,其中,一般公共预算拨款  1372.44万元。 

   (二)支出预算,2018年年初预算数1372.44万元,其中,文化体育与传媒支出 1372.44万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1372.44万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1171.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费.邮电费.等日常公用经费。2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 18.68万元,跟2017年相等。 

  (二)项目支出:2018年年初预算数为201万元,是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出。 

五、其他重要事项的情况说明     

    1“三公”经费预算 

    2018“三公”经费预算数为5.6万元,跟2017年相等。其中,公务接待费5.6万元,公务用车购置及运行费 0 万元,公务出国(境)费0 万元。主要原因要认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

   2、政府采购情况 

2018年政府采购预算总额80万元,其中,政府采购货物预算60万元,政府采购服务预算 20万元,主要是用于环城跑、省运会、全民健身活动费、日常办公用品添置等物资采购。

六、名词解释 

    1、机关运行经费 

    为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2“三公”经费 

    纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  

  附:部门预算需公开的表格情况(见附表) 

  1、部门收支总表 

  2、部门收入总表 

  3、部门支出总表 

  4、部门支出总表(分类) 

  5、财政拨款收支总表 

  6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 

  7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

  8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

  10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

  11“三公”经费预算表 

  12、项目支出绩效目标表

  13、整体支出绩效目标表

 

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