常宁市种子服务中心2021年度部门决算


目录

第一部分常宁市种子服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市种子服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市种子服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市种子服务中心概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行有关农作物种子法律、法规;组织实施市委、政府和农业局有关农业和种子工作的重大决定;

(二)、编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息;

(三)、负责农作物品种安全跟踪评价和农作物新品种展示示范工作;负责本辖区内种质资源普查与收集,并进行种质资源保护的工作。

(四)、审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证;监督农作物种子生产经营活动和种子检疫检验;

(五)、依法查处种子生产、经营活动中的违法行为;

(六)、实施农作物救灾备荒种子应急预案,救灾备荒种子的储备及余缺调剂;

(七)、法律、法规赋予的其他职责职能以及完成上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市种子服务中心内设机构包括:办公室、财务室、种子储备展示股、市场监管股。

(二)决算单位构成

常宁市种子服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市种子服务中心本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分常宁市种子服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计280.83万元。与上年相比,减少34.57万元,减少10.96%,主要是因为:1、2020年12月调出3人和2021年退休3人,而这部分人的工资、职工养老保险、职业年金、医疗保险等收入支出相应减少;2、我单位按照省委、省政府等要求,厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计280.83万元,其中:财政拨款收入262.65万元,占93.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入18.19万元,占6.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计280.83万元,其中:基本支出199.51万元,占71.04%;项目支出81.33万元,占28.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计262.65万元,与上年相比,增加6.29万元,增长2.45%,主要是因为:新增加湘财预【2021】179号下达2021年种质资源与种业发展专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出262.65万元,占本年支出合计的93.53%,与上年相比,财政拨款支出增加9.89万元,增长3.91%,主要是因为:新增加湘财预【2021】179号下达2021年种质资源与种业发展专项资金。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出262.65万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务(类)农林水支出213.00万元,占81.10%;一般公共服务(类)社会保障和就业支出24.64万元,占9.38%;一般公共服务(类)住房保障支出13.66万元,占5.2%;一般公共服务(类)卫生健康支出11.35万元,占4.32%;

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为255.75万元,支出决算数为262.65万元,完成年初预算的102.70%,其中:

1、一般公共服务(类)农林水(款)

A、农林水(款)农业农村(项)行政运行

年初预算为209.84万元,支出决算为149.85万元,完成年初预算的71.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算数中行政运行科目中包含了养老保险、工伤保险在内,而决算数中是分别计算在机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对工伤保险基金的补助这个科目中。

B、农林水(款)农业农村(项)一般行政管理事务

年初预算为35万元,支出决算为28.31万元,完成年初预算的80.89%。

C、农林水(款)农业农村(项)农业生产发展

年初预算为0万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增加湘财预【2021】179号下达2021年种质资源与种业发展项目资金。

D、农林水(款)农业农村(项)其他农业农村支出

年初预算为0万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转上年度湘财农指【2020】60号文件下达省级现代农业发展项目专项资金。

2、一般公共服务(类)社会保障和就业支出

A、社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元,支出决算为24.64万元,完成年初预算0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、预算数中农林水(类)农林水(款)农业农村(项)行政运行科目中的支出包含了社会保障和就业支出。

B、社会保障和就业支出(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)财政对工伤保险基金的补助

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、预算数中农林水(类)农林水(款)农业农村(项)行政运行科目中的支出包含了社会保障和就业支出。

3、一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金

年初预算为10.91万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的125.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数是基本工资的9%,而实际缴纳是全额工资的12%。

4、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗

年初预算为0万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、预算数中农林水(类)农林水(款)农业农村(项)行政运行科目中的支出包含了社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出199.51万元,其中:人员经费185.95万元,占基本支出的93.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费13.55万元,占基本支出的6.79%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为0.52万元,完成预算的17.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.52万元,完成预算的17.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少1.07万元,减少67.30%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.52万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为0.52万元,全年共接待来访团组32个、来宾149人次,主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是没有支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.55万元,比上年决算数减少4.45万元,降低24.72%。主要原因是:本年度差旅费和办公费用减少支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额14.16万元,其中:政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.16万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金63.14万元,占一般公共预算项目支出总额的24.04%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支0万元。

 

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

  1.  附件

    2021年度部门整体支出绩效评价报告

    2021年度部门决算公开表格

     

                                                                                 常宁市种子服务中心

    常宁市种子服务中心2021年整体支出绩效评价报告

    常宁市种子服务中心.XLS

 

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