常宁市白沙镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 常宁市白沙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市白沙镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市白沙镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市白沙镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农村、农业、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主促进农村和谐四个方面全面履行职能。

(二)要把经济建设的着眼点放在营造良好的发展环境,扶持典型示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

(三)着力增强社会管理和公共服务职能拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。推进行政机关首问首办责任制度,强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解的作用,及时化解农村社会矛盾。切实解决好损害农民利益的突出问题,确保社会稳定。指导村民自治,积极稳妥有序推进农村新民居建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(四)承办并完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市白沙镇人民政府根据编委核定下设党政机构6个包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室;下设事业单位4个:综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

(二)决算单位构成

常宁市白沙镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市白沙镇人民政府只有本级,无下属二级预算单位。

第二部分 常宁市白沙镇人民政府2019年度部门决算表(见附表1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市白沙镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1169.81万元。与2018年相比,增加318.29万元,增长37.38%,主要是因为2019年执行新的政府会计制度和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1169.81万元,其中:财政拨款收入1043.77万元,占89.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入126.04万元,占10.77%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1169.81万元,其中:基本支出329.66万元,占28.18%;项目支出840.15万元,占71.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1043.77万元,与2018年相比,增加192.25万元,增长22.58%,主要是因为人员增加及工资、补贴调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1023.77万元,占本年支出合计87.52%,与2018年相比,财政拨款支出增加182.25万元,增长21.66%,主要是因为加强了对社区运转经费和村干部工资、报酬等资金的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1023.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出665.84万元,占65.04%;文化旅游与传媒(类)支出12.18万元,占1.19%;社会保障和就业(类)支出23.5万元,占2.3%;城乡社区(类)支出15万元,占1.47%;农林水(类)支出299.25万元,占29.23%;交通运输(类)支出3万元,占0.29%;商业服务业(类)支出5万元,占0.48%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为374.76万元,支出决算数为1023.77万元,完成年初预算的273.18%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算为374.76万元,支出决算为329.66万元,完成年初预算的87.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行经费减少。     

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为260.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

4、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

5、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):年初预算为0万元,支出决算为12.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

6、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):年初预算为0万元,支出决算为23.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

7、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

8、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区基础设施支出(项):年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

9、农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

10、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):年初预算为0万元,支出决算为285.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

11、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

12、商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出329.66万元,其中:人员经费280.13万元,占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、用于其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴等;公用经费49.53万元,占基本支出的15%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.4万元,支出决算为10.04万元,完成预算的88.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为8.04万元,完成预算的89.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务减少,与上年相比减少1.9万元,减少19.14%,减少的主要原因是公务接待业务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为2万元,完成预算的83.33%,决算数小于年初预算数的主要原是公务用车运行维护费减少,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.04万元,占80.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元,占19.92%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.04万元,全年共接待来访团组446个、来宾2230人次,主要是用于接待来白沙镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,其他有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元,主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元;年初结转和结余0万元;支出20万元,其中基本支出0万元,项目支出20万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求,常宁市白沙镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记张涛同志任组长,镇长陈志刚同志、人大主席刘定军同志、纪检书记刘志平同志任副组长,各站办所长担任成员。领导小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出方面相关资料,形成评价结论。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2019年,常宁市白沙镇人民政府认真落实市委市政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

常宁市白沙镇人民政府按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《常宁市白沙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件2)。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

常宁市白沙镇人民政府2019 年度机关运行经费支出49.53万元,比年初预算数减少27.83万元,降低35.97%。主要原因是:压减“三公”经费和缩减日常办公经费等支出。

(二)一般性支出情况

2019年常宁市白沙镇人民政府未开支会议费、培训费及节庆、晚会、论坛、赛事活动。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

常宁市白沙镇人民政府2019年度政府采购支出总额241.3128万元,其中:政府采购货物支出65.663万元、政府采购工程支出145.6098万元、政府采购服务支出30.04万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,常宁市白沙镇人民政府共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告_77819绩效评价报告

常宁市白沙镇人民政府.XLS

                                                                                                              常宁市白沙镇人民政府

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