常宁市财政事务中心2021年度部门决算

目录

第一部分常宁市财政事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市财政事务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市财政事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市财政事务中心概况

一、部门职责

为村级服务、各乡镇办事处农村公益事业建设项目

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市财政事务中心内设机构包括:

  1. 综合股

  2. 交通旅游股

  3. 农村综合改革股

    (二)决算单位构成

    常宁市财政事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市财政事务中心本级,无下属二级预算单位。

     

    第二部分  2021年度部门决算表

    (9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分常宁市财政事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2876.6万元,与上年相比,增加2876.6万元,增长100%,主要是因为是新增单位,没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2876.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2876.6万元,占100%.0;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2876.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出2876.6万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2876.6万元,与上年相比,增加2876.6万元,增长100.0%,主要是因为是新增单位,没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2876.6万元,占本年支出合计的100.0%,与上年相比,财政拨款支出增加2876.6万元,增长100.0%,主要是因为是新增单位,没有与上年对比情况。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2876.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出86.4万元,占3%;文化旅游体育与传媒(类)支出1364.54万元,占47.44%;农林水(类)支出1274万元,占44.29%;交通运输(类)支出51.66万元,占1.8%;住房保障(类)支出100万元,占3.48%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,876.6万元,完成年初预算的100.0%,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为86.4万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出

年初预算为0万元,支出决算为1364.54万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无年初预算。

3、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为759万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无年初预算。

4、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为515万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无年初预算。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无年初预算。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为47万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无年初预算。

7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,占基本支出的0.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费0万元,占基本支出的0.0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本年无预算及支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%,减少(增长)的主要原因是本年无预算及支出。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本年无预算及支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本年无预算及支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本年无预算及支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%,减少(增长)的主要原因是本年无预算及支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0.0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0.0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容包括:本年无支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构更新公务用车X辆。公务用车运行维护费万元,主要是相关支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:常宁市财政事务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,用于召开会议,人数0人,内容为;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人,内容为;2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出01万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效情况良好。

 

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

 

                                                                                    常宁市财政事务中心

 

常宁市财政事务中心2021年部门决算公开附件2(1).XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告_

 

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