中共常宁市委研究中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中共常宁市委研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委研究中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共常宁市委研究中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共常宁市委研究中心概况

一、部门职责

(一)负责市委重要事项的文字综合工作,市委主要领导的工作报告、汇报、讲话等文字材料,以及重大政策性、指导性文件的起草工作。

(二)围绕市委总体工作部署,开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建等各方面重点课题调查研究工作,为市委提供决策依据和参谋意见,并进行决策后的跟踪调查,对全市各级各部门的调研工作进行指导,发挥全市调研工作的牵头、统筹、协调作用。

(三)负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态,为市委决算提供信息服务;联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。

(四)、负责向中央、省委、衡阳市委报送信息,反映有关动态。

(五)负责起草市委专题会议纪要、常委办公会议纪要等市委名义下发的会议纪要。

(六)协同市委办做好绩效考核工作,具体负责绩效考核的日常事务工作。

(七)编辑内部刊物,为市委重大决算部署落地提供正面引导,搭建常宁工作进展情况和工作经验的交流、推介平台。

(八)承担与衡阳市委研究室的联络协调工作。

(九)完成市委交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共常宁市委研究中心内设机构包括:办公室、财务人事股、综合一组、综合二组、调研股、信息股。

(二)决算单位构成

中共常宁市委研究中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委研究中心本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2020年度部门决算表

9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  中共常宁市委研究中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计79.35万元,与2019年相比,增加79.35万元,增长100%,主要是因为本单位为2020年部门决算为新报单位,没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计79.35万元,其中:财政拨款收入70.65万元,占89.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.7万元,占10.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.92万元,其中:基本支出32.27万元,占40.89%;项目支出46.65万元,占59.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计70.65万元,与2019年相比,增加70.65万元,增长100%,主要是因为本单位为2020年部门决算为新报单位,没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出70.65万元,占本年支出合计的89.52%。与2019年度相比,财政拨款支出增加70.65万元,增长100%,本单位为2020年部门决算为新报单位,没有与上年对比情况。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出70.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出70.65万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为70.65万元,完成年初预算的0%。其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为32.27万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2020年新成立单位,无年初预算。  

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.4万元,决算数大于预算数的主要原因是是本单位为2020年新成立单位,无年初预算。  

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.98万元,决算数大于预算数的主要原因是是本单位为2020年新成立单位,无年初预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出32.27万元,其中:人员经费29.6万元,占基本支出的91.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费2.67万元,占基本支出的8.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无预算及决算数据,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无预算及决算数据。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无预算及决算数据,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无预算及决算数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无预算及决算数据,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无预算及决算数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是与工作相关发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆相关的加油、保险、过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.67万元,比年初预算数增加2.67万元,增长100%。主要原因是:本单位为2020年新成立单位,无年初预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元开支培训费0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

1.关于2020年整体支出规模情况。2020年支出数79.35万元,其中:人员经费支出29.6万元;日常公用经费支出2.67万元;项目经费46.65万元。

2.资金使用方向。2020年单位收入79.35万元,支出79.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入70.65万元,其它收入8.7万元,一般公共预算财政拨款支出70.65万元,其它支出8.7万元。

3.基本支出:2020年基本支出为32.27万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4.项目支出:2020年项目支出为46.65万元主要用市委2020年相关调研项目经费

5.关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0万元。

 本年度无重点项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

 

常宁市中共常宁市委研究中心

2021年10月15日

中共常宁市委研究中心2020年整体支出绩效报告

中共常宁市委研究中心2020年度部门决算公开表格

 


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