中共常宁市纪律检查委员会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  中共常宁市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市纪律检查委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

  1.  中共常宁市纪律检查委员会概况

    市纪委是负责全市党的纪律检查工作的专责机关,受市纪委和市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关,市监委向衡阳市监委、常宁市委请示报告工作,对常宁市人民代表大会及其常委会负责,并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构,合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

    一、部门职责

    1)以习近平总书记重要讲话为指导,协调推进“四个全面”战略布局,认真贯彻“党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责,依靠群众的支持和参与”的领导体制和工作机制,积极主动开展工作,为全市的改革、发展、稳定服务。

    2)维护党章、党纪,保证党的路线、方针、政策的贯彻执行;监督检查行政监察对象贯彻执行国家法律、法规以及学校有关规章制度的情况。

    3)协助市委、市政府加强党风廉政建设,开展党风党纪和廉政勤政教育,抓好党风廉政建设责任制的落实。

    4)对市委、市政府及其成员进行党章范围内的监督;对行政监察对象和有关行政职能部门进行行政监察。

    5)受理对党的组织、党员和行政监察对象违法违纪行为的检举、控告。

    6)调查处理党的组织、党员和行政监察对象违法违纪案件与其它重大问题,按照规定提出处理建议,或者决定与取消对党员、行政监察对象的纪律处分。

    7)受理党员不服党纪处分的申诉;受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

    8)做好信访工作,认真处理每一封来信,热情接待每一位来访者,按照分级归口管理原则抓好信访件的承办、转办和督办,及时做好结果反馈工作。

    9)开展超前监督和过程监督,重点加强干部选拔任用、招生考试、大宗物资采购和基建工程项目招投标等方面的监督。

    二、机构设置及决算单位构成

    内设机构设置

    中共常宁市纪律检查委员会内设职能股室16个,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。二级机构2个,包括:常宁市财务监察所、常宁市廉政教育中心。市纪委派驻纪检组13个。

    (二)决算单位构成

    中共常宁市纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市纪律检查委员会本级无下属二级预算单位。

    第二部分  2019年度部门决算表

    8张公开表格作为附件

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分  中共常宁市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度决算总收入1713万元。与2018年相比,增加364.46万元,增长27.03%,主要是因为机构改革二级机构升格、人员增加

    2019年度决算总支出1715.74万元。与2018年相比,增加364.32万元,增长26.96%,主要是因为机构改革二级机构升格、人员增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1713万元,其中:财政拨款收入1712.74万元,占99.98%;其他收入0.25万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1715.74万元,其中:基本支出1581.36万元,占92.17%;项目支出134.38万元,占7.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1713万元,支出总计1715.74万元,与2018年相比,支出增加364.46万元,支出增加364.32万元,分别增长27.03%26.96%主要是因为机构改革二级机构升格、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1715.74万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加364.46万元,增长26.96%,主要是因为机构改革二级机构升格、人员增加。

财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1715.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1668.18万元,占97.23%;社会保障和就业支出13.57万元,占0.79%;住房和保障支出33.99万元,占1.98%。

财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1243.41万元,支出决算数为1715.74万元,完成年初预算的137.99%,其中:

1、一般公共服务支出类基本支出

年初预算为1193.41万元,支出决算为1581.36万元,完成年初预算的132.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革、二级机构升格、人员增加、工资跳级。

2、一般公共服务支出项目支出

年初预算为50万元,支出决算为134.38万元,完成年初预算的268.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:全面从严治党,纪检监察体制改革,办案数量增加,办案人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1581.36万元,其中:人员经费1154.20万元,占基本支出的72.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金、其他福利支出、对个人和集体的补助;公用经费427.15万元,占基本支出的27.01%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费委托业务费、福利费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.30万元,支出决算为32.75万元,完成预算的87.8%,其中:

公务接待费支出预算为25.50万元,支出决算为21.43万元,完成预算的84.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待规模和标准,与上年相比减少1.18万元,减少5.22%,减少的主要原因是规范公务接待规模和标准,。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.80万元,支出决算为11.31万元,完成预算的95.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革,厉行节约,与上年相比增加1.19万元,增长11.22%,增长的主要原因是办案数量增加、公车使用增加。

本年无因公出国(境)费支出

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算21.43万元,占65.44%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.53万元,占34.54%。本年无因公出国(境)费支出,其中:

1、公务接待费支出决算为21.43万元,全年共接待来访团组268个、来宾2680人次,主要是办案需要、上级检查督查、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算11.31万元,无公务用车购置费。公务用车运行维护费11.31万元,主要是用于办案,市内因公出行,去上级纪委汇报工作和去其他县市区考察,所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算21.43万元,占65.44%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.53万元,占34.54%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为21.43万元,全年共接待来访团组268个、来宾2680人次,主要是办案需要、上级检查督查、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.31万元,其中:公务用车购置费0万元,X单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.31万元,主要是用于办案,市内因公出行,去上级纪委汇报工作和去其他县市区考察,所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。

十、其他重要事项

机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1091.36万元,比年初预算数增加216.54万元,增长24.75%。主要原因是:监察体制改革机构增加、人员增加、二级机构升格、工资调级等因素。

  1. 一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费3万元,用于召开纪委全会、纪检监察系统干部警示教育会议,人数1300余人,内容为报告纪检监察工作情况,廉政警示教育;开支培训费4.4万元,用于开展纪检监察业务培训,人数2477人,内容为政治培训、业务培训、综合培训等。

  2. 政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

  1.  附件

    2019年度部门整体支出绩效评价报告

    2019年度部门决算公开表格

 

公开表格

绩效自评报告

中共常宁市纪律检查委员会


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