中共常宁市委统战部2016年度部门决算公开

中共常宁市委统战部2016部门决算公开

部门职责及机构设置情况

(一)、工作职责

1、负责组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向市委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作,为市委同无党派人士进行政治协商作好组织联系工作;受市委委托,向无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报市委有关情况和精神;支持、帮助无党派代表人士加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排;负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐;协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作;按干部管理权限协同有关部门做好市人大、政府、政协领导成员中党外人士的考察工作,并提出意见;协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作;向市委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议;负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4、负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员;负责做好台胞、台属的有关工作;负责开展对海内外统一战线的宣传工作。

6、调查研究我市非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

7、负责指导各乡镇党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;负责指导管理统战部门归口单位及有关社团工作。

8、承办市委交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位有4个内设机构:干部组、经联组、政研室(加挂常宁统战网站)、办公室。

二、2016年度部门决算表

公开表格附后

三、2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入268.86万元。比上年增加46.93万元,增长17.46%。总支出268.86万元,比上年增加46.93万元,增长17.46%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

2016年本年收入268.86万元,其中其中,一般公共预算财政拨款268.86万元,占全年总收入的100%,无政府性基金预算财政拨款等其他收入。        

(三)2016年度支出决算情况 

2016年本年支出268.86万元中,其中:基本支出合计146.23万元,占全年总支出的54.39%;项目支出合计122.63万元,占全年总支出的45.61%。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入268.86万元,比上年增加46.93万元,增长17.46%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出268.86万元,比上年增加46.93万元,增长17.46%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

   1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出268.86万元,比上年增加17.46%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016年全年财政拨款支出合计268.86万元,其中一般公共预算财政拨款支出268.86万元,占本年财政拨款支出的100%。无政府性基金预算财政拨款支出。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数268.86万元,比年初预算数增加44.95万元,增长16.72%。其中基本支出决算数146.23万元,比年初预算数减少12.68万元,下降8.67%;基本支出包含工资福利支出120.63万元、商品和服务支出25.6万元,项目支出决算数122.63万元,比年初预算数增加57.63万元,增长47%。项目支出包含一般行政管理事务108.7万元,其他统战事务支出5.93万元,其他一般公共服务支出8万元,其中主要追加项目是:统战工作宣传经费、对台联络工作经费、非公系统迎接考核工作经费、非公党组织党费配套活动经费、统战特费、四同创建工作经费、统战网站升级建设经费、两学一做经费、两滥专项治理工作经费。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出146.23万元,占本年支出的54.39%。基本支出中人员经费120.63万元,占基本支出的82.49%,日常公用经费25.6万元,占基本支出的17.51%。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出19.56万元,比年初预算减少0.24万元,下降1.23%,比上年减少3.95万元,下降20.19%。其中:公务用车购置及运行维护费支出4.76万元,比上年减少0.08万元,下降1.68%;公务接待费支出14.8万元,比上年减少3.86万元,下降26.08%。三公经费支出下降明显主要是我厅加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。 

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待62批次,752人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

    2016年度无政府性基金预算收入支出。 

(九)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支25.6万元,比上年增加2.27万元,增长8.87%。主要原因是:人员增加。

2、政府采购支出情况。

本年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

本单位无国有资产。

4、预算绩效情况的说明。

2016年,按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)《常宁市财政关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知》(湘财绩〔2017〕81号)的要求,在用好资金的同时,努力做好了项目绩效评价工作,按时完成了绩效报告的报送。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

统战部2016年度部门决算公开表格


  

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