中共常宁市委统战部2019年度部门决算

目录

第一部分  中共常宁市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共常宁市委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  中共常宁市委统战部概况

一、部门职责

(一)负责组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向市委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作,为市委同无党派人士进行政治协商作好组织联系工作;受市委委托,向无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报市委有关情况和精神;支持、帮助无党派代表人士加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

(三)负责党外人士的政治安排;负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐;协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作;按干部管理权限协同有关部门做好市人大、政府、政协领导成员中党外人士的考察工作,并提出意见;协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作;向市委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议;负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(四)负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(五)负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员;负责做好台胞、台属的有关工作;负责开展对海内外统一战线的宣传工作。

(六)调查研究我市非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

(七)负责指导各乡镇党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;负责指导管理统战部门归口单位及有关社团工作。

(八)承办市委交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共常宁市委统战部内设机构包括:台办、办公室、干部组、经联组、政研室加挂常宁统战网站。

 

(二)决算单位构成

中共常宁市委统战部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委统战部本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 中共常宁市委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计289.49万元。与2018年相比,减少68.5万元,减少19.13%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求

二、收入决算情况说明

本年收入合计289.49万元,其中:财政拨款收入289.49万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计289.49万元,其中:基本支出215.92万元,占74.59%;项目支出73.58万元,占25.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计289.49万元,支出合计289.49万元,与2018年相比,减少68.5万元,减少19.13%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出合计289.49万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少68.5万元,减少19.13%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出289.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出273.79万元,占94.57%;住房保障支出15.70万元,占5.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为308.75万元,支出决算数为289.49万元,完成年初预算的93.76%,其中:

1、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为191.86万元,支出决算为200.22万元,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加社会保障缴费。

 2、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为108万元,支出决算为73.58万元,完成年初预算的68.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为8.89万元,支出决算为15.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出215.92万元,其中:人员经费169.64万元,占基本支出的78.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费  其他社会保障缴费  住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金;公用经费46.28万元,占基本支出的21.44%,主要包括办公费、印刷费、电费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为11.11万元,完成预算的85.46%,其中:

公务接待费支出预算为13万元,支出决算为11.11万元,完成预算的85.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少1.52万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.11万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.11万元,全年共接待来访团组69个、来宾552人次,主要是统战事务调研,宗教事务、同心工程、招商引资等调研发生的接待支出。

3公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出289.49万元,其中:基本支出215.92万元,项目支出73.58万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出73.58万元,其中:上年结转统战工作特费8.27万元,上年结转党外人士工作经费20万元,党外人士工作经费6万,对台工作经费3万,统战工作特费10.5万,统战日常事务经费19.35万,招商引资专项经费6万,从机关事业专项资金中安排2018年目标管理各项考核单位奖金0.46万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出46.28万元,比年初预算数增加9.1万元,增长19.67%。主要原因是:工会提取工会费用。

一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.2万元,用于衡阳市统战部组织统战干部培训、衡阳市民族宗教干部培训,人数共2人,开支0.2万元,主要是学习党的十九大系列会议精神,提高统战干部的素质能力。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 


 公开表格.XLS

      绩效自评报告

                        中共常宁市委统战部  

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