中共常宁市委统战部2021年度部门决算


目录

第一部分中共常宁市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共常宁市委统战部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共常宁市委统战部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分中共常宁市委统战部概况

(一)负责组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向市委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作,为市委同无党派人士进行政治协商作好组织联系工作;受市委委托,向无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报市委有关情况和精神;支持、帮助无党派代表人士加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

(三)负责党外人士的政治安排;负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐;协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作;按干部管理权限协同有关部门做好市人大、政府、政协领导成员中党外人士的考察工作,并提出意见;协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作;向市委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议;负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(四)负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(五)负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员;负责做好台胞、台属的有关工作;负责开展对海内外统一战线的宣传工作。

(六)调查研究我市非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

(七)负责指导各乡镇党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;负责指导管理统战部门归口单位及有关社团工作。

(八)承办市委交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

中共常宁市委统战部内设机构包括:办公室、干部组、经联组、政研室加挂常宁统战网站。

(二)决算单位构成

中共常宁市委统战部2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委统战部本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分2021年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分中共常宁市委统战部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计324.69万元。与上年相比,增加61.31万元,增长23.28%,主要是因为社保费用的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计324.69万元,其中:财政拨款收入319.69万元,占98.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占1.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计324.69万元,其中:基本支出137.57万元,占42.37%;项目支出182.11万元,占56.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,其他收入5万元,占1.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计319.69万元,与上年相比,增加62.21万元,增长24.16%,主要是因为基数的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出319.69万元,占本年支出合计的98.46%,与上年相比,财政拨款支出增加62.21万元,增长24.16%,主要是因为基数调整。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出319.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出306.87万元,占95.99%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4.97万元,占1.55%;卫生健康(类)支出4.19万元,占1.31%;住房保障(类)支出3.66万元,占1.14%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为259.27万元,支出决算数为319.69万元,完成年初预算的123.3%,其中:

1、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为125.64万元,支出决算为124.75万元,完成年初预算的99.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为128万元,支出决算为172.11万元,完成年初预算的134.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:结转上年项目经费。

3、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为10.55万元,支出决算为4.97万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:支付时间差。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为5.01万元,支出决算为4.19万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:支付时间差。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为5.63万元,支出决算为3.66万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:支付时间差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出137.57万元,其中:人员经费119.69万元,占基本支出的87.0%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费17.89万元,占基本支出的13.0%,主要包括办公费、印刷费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为9.71万元,完成预算的74.69%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为13万元,支出决算为9.71万元,完成预算的74.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,与上年相比减少0.27万元,减少2.7%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.71万元,占74.69%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.71万元,全年共接待来访团组162个、来宾1700人次,主要是统战事务调研,宗教事务、招商引资等调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出17.89万元,比上年决算数减少13.63万元,降低43.24%。主要原因是:人员减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额38.15万元,其中:政府采购货物支出17.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.01万元。授予中小企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金182.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度统战部门工作特费,党外人士工作经费,招商引资专项经费,统战日常事务经费,归侨人员生活补助经费等11个项目支出开展部门评价,涉及一般公共预算支出182.11万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年,我部绩效目标全部完成未出现偏差,绩效整体评价良好。一方面及时、准确地完成了预算编制,预算支出执行情况较好;另一方面支出管理规范,制度执行总体较为有效,会计核算和账务处理规范及时,会计资料完整。但在实际工作过程中全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面,预算准确率有待提高,预算编制与实际支出项目有的存在一些差异。今后将提高预算编制的准确度,既要保证节约又要保证刚性支出安排合理,另外还需加强预算执行的控制力度,合理安排预算支出计划,强化资金绩效管理,形成日常评价机制。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

 

                                                                                                         中共常宁市委统战部

 

统战部2021整体绩效自评报告2

中共常宁市委统战部.XLS



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