中共常宁市委宣传部2016年度部门决算公开

  中共常宁市委宣传部2016年度部门决算公开

第一部分  中共常宁市委宣传部概况

 

一、主要职能 

1、贯彻执行中央和市委有关意识形态方面的方针政策,制订全市宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传;负责指导,组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

3、负责组织、指导全市各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作。

4、负责舆-论导向,规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行;把握正确舆-论导向,做好市内新闻媒体、市外媒体的联系、协调,掌握研判舆情信息。

5、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动。

7、指导和协调、组织对外宣传工作;并协调有关部门做好外来记者到我市采访报道的管理工作;做好全市宣传制品的审批工作;检查督促全市对外宣传纪律的执行;策划组织大型外宣活动。

 二、部门决算单位构成

根据编委核定,我部内设科室3个,所属事业单位2个,全部纳入2016年部门预算编制范围。 

内设科室分别是:办公室、新闻办、文明办

所属事业单位分别是:常宁报社、红网分站

第二部分   中共常宁市委宣传部2016年度部门决算表

(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共常宁市委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、中共常宁市委宣传部2016年度收入支出决算总体情况说明:

收入总计881.78万元,与上年决算数比较增加26.94%;支出总计881.78万元,与上年决算数比较增加26.94%

二、关于中共常宁市委宣传部2016年度收入决算情况说明:

行政运行306.96万元,占年度收入34.81%

一般行政管理事务521.10万元,占年度收入59.10%

文化体育与传媒支出42.72万元,占年度收入4.84%

其他支出11万元,占年度收入1.25%

三、关于中共常宁市委宣传部2016年度支出决算情况说明:

行政运行306.96万元,占年度支出34.81%

一般行政管理事务521.10万元,占年度支出59.10%

文化体育与传媒支出42.72万元,占年度支出4.84%

其他支出11万元,占年度支出1.25%

四、关于中共常宁市委宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

财政拨款收入总计870.79万元,与上年决算数比较增加     265.98万元,增加30.54%

财政拨款支出总计870.79万元,与上年决算数比较增加265.98万元,增加30.54%

五、关于中共常宁市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数870.79万元,与上年决算数比较增加265.98万元,增加30.54%

行政运行306.96万元, 

一般行政管理事务521.11万元, 

文化体育与传媒支出42.72万元

(二)财政拨款支出决算结构情况。

行政运行306.96万元,占年度支出35.25%

一般行政管理事务521.11万元,占年度支出59.84%

文化体育与传媒支出42.72万元占年度支出4.91%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出870.79万元,与年初预算数比较增加406.26万元,增加46.65%

六、关于中共常宁市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

基本工资106.84万元,占基本支出34.81%

津补贴101.88万元,占基本支出33.19%

奖金23.04万元,占基本支出7.5%

机关事业单位基本养老保险缴费17.1万元,占基本支出5.58%

职业年金缴费11.4万元,占基本支出3.71%

商品服务支出46.7万元,占基本支出15.21%

七、关于中共常宁市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

无因公出国出境;

公务用车购置及公务用车运行维护费6.98万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.98万元。与年初预算数比较减少0.07万元,降低0.99%;与上年决算数比较增加  0.07万元,降低0.99%

公务接待费6.29万元,与年初预算数比较减少0.19万元,降低2.93 %;与上年决算数比较减少0.19万元,降低2.93 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

按照实物量与价值量匹配原则,我单位没有因公出国(境);没有购置公务用车,公务用车保有量2台;国内公务接待48批次,接待人数382人。

八、关于中共常宁市委宣传部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况:

无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出46.7万元,与2015年度增加5.82万元,增加12.46%。主要原因是:人员工资增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有情况。截止20161231日,本部门共有车辆4辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位无绩效评价项目。

第三部分   名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

  二、一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

中共常宁市委宣传部2016年度部门决算公开表格

 

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