中共常宁市委组织部2019年度部门决算

目录

第一部分  中共常宁市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

  

 

  第一部分  中共常宁市委组织部概况

一、部门职责

(1)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;研究指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;

(2)负责制订市直机关党的建设规划,领导市直机关党的工作;负责市直机关党组织设置的审批和班子成员的任免、考核和培训工作;负责审批直属总支、支部发展新党员及预备党员的转正;

(3)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订干部人事工作的重要决策、法规、制度,会同有关部门研究拟订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设方针、政策和规章,提出加强宏观指导的意见和建议;

(4)负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;承办副科级以上干部的公开选拔工作;

(5)负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导;指导全市组织系统信息网络建设;

(6)负责干部监督工作的宏观指导、负责组织干部工作的督促检查;

(7)制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管干部、市委委托市委组织部管理的干部和部分中青年干部的培训;负责人才工作的开发、管理;

二、机构设置

1)中共常宁市委组织部内设机构包括:内设8个股级职能组室分别是办公室、政策研究室、组织组(市党代表大会代表联络工作办公室)、干部一组(市领导干部公开选拔考试中心)、干部监督组(举报中心)、公务员办、干部教育与人才工作组、干部档案室;归口组织部管理的行政机构2个,市委基层党组织建设工作领导小组办公室(简称基层办)、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(简称两新工委);下设事业机构2个,分别是党员教育中心(副科级参公事业单位)、党建先锋网站。

2)中共常宁市委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委组织部单位本级,无下属二级预算单位。

 

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  中共常宁市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总预算635.95万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 627.95万元,上年结转 8万元。支出包括:一般公共服务支出  568.06万元,住房保障支出 29.38万元,其他支出7.57万元,年末 结余30.95.

 二、收入决算情况说明

本年收入合计627.95元,其中财政拨款收入618.46万元,占比98.48%;其他收入9.49万元,占比1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计605.01万元,其中基本支出387.15万元,占比63.99%;项目支出217.86万元,占比36.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计618.46万元, 与 2018年相比,增加93.42万元,增长17.79%,主要原因在于人员转隶、人员调动使人员增加,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出数为597.44万元、占本年支出合计的98.74%,与2018年度财政拨款支出决算数525.04元比,增加72.4万元,增加0.13%,增加的原因在于主要原因在于人员转隶、人员调动使人员增加,人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出总额597.44万元,其中基本支出387.15万元,占比64.8%;项目支出完成210.29万元,占比35.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年常宁市委组织部财政拨款支出总额597.44万元,其中基本支出387.15万元;项目支出完成210.29万元,与2019年年初预算比较有所增加,增加的原因在于主要原因在于人员转隶、人员调动使人员增加,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出597.44万元,基本支出387.15,其中:人员经费支出329.81万元,占基本支出的85.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费、住房公积金。公用经费支出57.34万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为3.19万元,完成预算的35.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为3.19万元,完成预算的35.44%,

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.19万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.19万元,全年共接待来访团组个、来宾600人次,主要是上级部门检查、考察、培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 公务接待费支出预算为9万元,支出决算为3.19万元,完成预算的35.44%公务接待费为3.19万元。主要原因是公务接待更加规范,厉行节约,拒绝铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出工作事项。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出605.01万元,其中:基本支出387.15万元,项目支出217.86万元,全部实行整体支出绩效目标管理。本部门2019年度在目标管理绩效考核方面获得了常宁市党风廉政建设先进单位荣誉称号;常宁市综治维稳先进单位荣誉称号;常宁市目标管理绩效考核优秀单位荣誉称号;常宁市精神文明建设先进单位荣誉称号;常宁市计划生育综合治理工作先进单位。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出57.34万元,比2018年56.98万元,增幅0.63%,增加0.36万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

  第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格


中共常宁市委组织部2019年公开表格

市委组织部2019年绩效评价

                                   中共常宁市委组织部

                                     2020年9月25日

                                    

 

                            

 

 


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