中国共产主义青年团常宁市委员会 2021年度部门决算


目录

第一部分  中国共产主义青年团常宁市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

第一部分  中国共产主义青年团常宁市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。团常宁市委由中共常宁市委领导。其机关的主要工作任务是:

(一)行使中共常宁市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对常宁市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施协助中共常宁市委、常宁市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策;开展各种有益的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

(五)协助政府相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。

(八)承办中共常宁市委、常宁市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

中国共产主义青年团常宁市委员会内设机构包括:根据编委核定,我委内设股室3个,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。内设处室分别是:办公室(希望工程办公室)、组织宣传部(对外联络部)、青年发展部(学校少年部)。

(二)决算单位构成

中国共产主义青年团常宁市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年团常宁市委员会本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  中国共产主义青年团常宁市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计64.77万元。与年相比,减少42.69万元,减少39.7%,主要是因为人员减少,严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计64.77万元,其中:财政拨款收入64.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计64.77万元,其中:基本支出43.06万元,占66.5%;项目支出21.71万元,占33.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计64.77 万元,与上年相比,减少42.69万元,减少39.7%,主要是因为人员减少,严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出64.77万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少35.69万元,增长(减少)35.5%,主要是因为人员减少,严格控制经费支出。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出64.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出56.63万元,占87.4%;社会保障和就业支出4.13万元,占6.4%;卫生健康支出1.78万元,占2.8%;住房保障支出2.23万元,3.4%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为90.59万元,支出决算数为64.77万元,完成年初预算的71.5%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为87.76万元,支出决算为56.63万元,完成年初预算的64.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,严格控制经费支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为29万元,支出决算为21.71万元,完成年初预算的74.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,严格控制经费支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2.83万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的78.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为7.92万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的50.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动和支付时间差。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.31万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的32.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为2.51万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的70.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动和支付时间差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出43.06万元,其中:人员经费37.13万元,占基本支出的86.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,社会保障缴费、工会等支出;公用经费5.93万元,占基本支出的13.8%,主要包括办公费、电费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出,与上年相比减少0.17万元,减少100%,减少的主要原因是严格控制经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出5.92万元,比上年决算数增加0.32万元,增长5.7%。主要原因是:宣传活动增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2021年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出64.77万元,其中:基本支出43.06万元,项目支出21.71万元,全部实行整体支出绩效目标管理。举办五四纪念活动、开展智慧团建和青少年发展等工作而全部实行项目支出绩效目标管理。本年度我委严格落实上级要求,厉行节约。项目支出全部按照规定用于团委一般管理事务。在今后,我委将进一步提高预算执行准确率和完成率。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

      中国共产主义青年团常宁市委员会整体支出绩效自评2021年

      中国共产主义青年团常宁市委员会2021年.XLS

 

 中国共产主义青年团常宁市委员会


 

 

                                                                      



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