常宁市委市政府接待处2018年部门预算说明

常宁市委市政府接待处2018年部门预算说明

 

一、部门职能职责 

1、负责本处相应范围内的各级领导和客人的接待服务工作。

2、负责市党政领导带领的考察团组赴外地参观考察的联络和服务工作。

3、负责制定和修改全市政务接待工作有关规定,制订接待方案,指导各乡镇街道办事处的接待服务工作。

4、负责对市内各接待部门(接待基地)的业务指导工作。

5、负责联系全国城市接待部门联谊会,全省接待服务协会的工作;负责与全国各城市接待部门的联络工作。

6、负责做好市级一类会议以及中央、省在常召开的各类会议的接待服务工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他工作。   

   二、部门预算单位构成 

  根据编委核定,我处内设处室2个,所属事业单位 0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是:办公室和接待股。

所属事业单位分别是:

  三、部门收支概况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。 

(一)收入预算,2018年年初预算数 162.29万元,其中,一般公共预算拨款162.29万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数162.29万元,其中,一般公共服务支出 162.29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)162.29万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为 37.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2018年年初预算数为125 万元,是指我为完成财政财务管理工作而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 162.29万元,比2017年预算增加117.46万元。原因是:2018年预算数包含项目经费。

  2、“三公”经费预算 

2018“三公”经费预算数为0万元,比上年预算减少 0 万元,降低 0 %。其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0万元,因公出国(境)费   0  万元。

3、政府采购情况 

  2018年政府采购预算总额 0万元,其中,政府采购货物预算  0  万元,政府采购服务预算 0  万元。

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    

  

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