常宁市人民政府法制办公室2018年度部门决算

 

目录

第一部分  常宁市人民政府法制办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府法制办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市人民政府法制办公室概况

一、部门职责

1)承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任,拟订市人民政府依法行政规划、年度计划,报市政府批准后组织实施。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

2)组织指导《湖南省行政程序规定》的实施。承办法律、法规、规章、地方性法规草案的征求意见工作。

3)负责市政府有关专题会议纪要涉法内容的审查,负责市政府有关行政、民事合同涉法内容审查。

4)负责清理、编纂政府规范性文件,编辑本市出版的规范性文件汇编正式版本。

5)研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规范性文件、相关文件和答复意见。

二、机构设置及决算单位构成

1)常宁市人民政府法制办公室内设机构包括:规范性文件股、行政复议应诉股、法制援助室、法律事务股、行政执法监督股。

2)常宁市人民政府法制办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市人民政府法制办公室本级,无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市人民政府法制办公室2018年度部门决算表

(8张公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入124.31万元。比上年增加65.21%。总支出124.31万元,比上年增加65.21%。与上年度差额说明:增加项目经费。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入124.31万元,其中财政拨款收入124.31万元,占总收入的99.2%。其他收入1万元,占总收入的0.08%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出124.31万元,其中基本支出56.31万元,占总支出的45.3%,项目支出68万元,占总支出的54.7%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入124.31万元,其中一般公共预算财政拨款收入123.31万元。比去年增加63.88%,财政拨款总支出123.31万元,比去年增加63.88%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出123.31万元,比上年增加63.88%。与上年度差额说明:增加项目经费。

2)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出123.31万元,占一般公共预算财政拨款支出的97.5%,住房保障支出3.08万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.5%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为126.59万元,支出决算为123.31万元,完成年初预算的97.41%。其中:

按经济分类:工资福利支出51.02万元,比上年增加41.94%。商品和服务支出4.29万元,比上年减少26.03%。项目支出68万元,比上年增加102.99%。其中:商品和服务支出68万元,比上年增加102.99%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.31万元。其中:

人员经费51.02万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费4.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元,支出决算数为0.89万元,完成预算的44.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元,支出决算数为0.89万元,公务接待支出0.89万元,共计接待11批次112人次。完成预算的44.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

2018年度收、支总计124.31万元,与2017年相比,收、支总计增加49.06万元,增长65.21%。其中:一般公共预算拨款收入123.31万元,比上年增加63.88%。占本年总收入99.2%。其他收入1万元。为规范财政资金管理,了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任意识,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益。更好的提升本部门在重要法制建设、立法工作、行政复议案件办理、规范性文件审查备案等方面的工作效益。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.28万元,比年初预算数加(减少)0万元,增长(降低)0%

2)政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市人民政府法制办公室

2019年9月16日

常宁市人民政府法制办公室.XLS

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