常宁市兰江乡2016年部门预算编制说明  

常宁市兰江乡2016年部门预算编制说明  

   一、工作职责

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、2016年收支预算

  (一)收入预算

   2016年单位预算收入382.5万元,其中:一般预算经费拨款382.5万元。

  (二)支出预算

2016年单位支出预算382.5万元,其中:一般公共服务382.5万元,医疗卫生  /  万元。

2016年全年收支预算平衡。

  附表1:2016年部门预算收支总表;

附表2:2016年公共财政拨款“三公”经费预算表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2016年部门预算收支总表

单位名称:兰江乡人民政府                             单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般预算拨款

382.5

一、一般公共服务

382.5

    经费拨款

   382.5

  政府办公厅(室)及相关机构事务

382.5

    纳入预算管理的非税收入拨款

 

  

 

    转移支付拨款

 

 

 

二、基金预算拨款

 

 

 

三、财政专户管理的非税收入拨款

 

 

 

四、经营收入

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位缴款

 

 

 

七、其他收入

 

二、项目支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

   年初预留

 

 

 

   其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

382.5 

本年支出合计

382.5 

八、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结余分配

 

 

 

二十一、年末结余

 

 

 

 

 

收入总计

 382.5

支出总计

382.5

备注:本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)。
附件2:

2016年公共财政拨款“三公”经费预算表

单位名称:兰江乡人民政府                         单位:万元

项    目

本年预算数

合    计

30.4  

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

28

3、公务用车购置及运行维护费

2.4 

其中:(1)公务用车购置

 

      (2)公务用车运行维护费

2.4  

备注:1.本表填列口径为当年安排数(不含上年结转);

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于工作、业务、接待等公务活动的各类汽车,包括一般公务用车和执法执勤用车等。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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