常宁市培元办事处2021年部门预算编制说明

第一部分目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市培元办事处部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16)

 

第二部分 常宁市培元办事处2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。       

3、制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全办事处人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全办事处产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全办事处山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。                                   

8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全办事处经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位3个。其中:内设处室分别是党政综合办公室,经济发展办公室,社会事务办公室,自然资源和生态环境办公室,社会综合治理和应急管理办公室,基层党建办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心,农业综合服务中心,政务服务中心。

2、人员情况。本部门编制数77,在职人数77人,其中:在岗人数77人;离退休人数12人,其中离休人员0人,退休人员12人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2021年年初部门收入预算数705.53万元,均为一般公共预算拨款。收入预算较上年增加304万元,主要是因为全市机构改革办事处各站所室人员工资福利全部划入办事处机关统一管理

(二)支出预算

2021年年初部门支出预算数705.53万元,均为一般公共服务支其中工资福利支出604.97万元,一般商品和服务支出100.56万元),支出预算较上年增加304万元,主要是因为全市机构改革乡办事处各站所室人员工资福利全部划入办事处机关统一管理

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数705.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为705.53万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费604.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出100.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款100.56万元,比上年预算增加6.66万元,增加6.62%。原因是:人员增加,行政支出人员经费增加

(二)"三公"经费预算

2021年部门"三公"经费预算数为13万元,其中:公务接待费13万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021"三公"经费预算较上年增加0.5万元,2021"三公"经费较上年增加的主要原因是:办事处各站所室统一划归办事处管理,职能增多,公务接待有所增加

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额334.86万元,其中:政府采购货物预算99.86万元;政府采购服务预算135万元;政府采购工程预算100万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至202012月31日,单位固定资产总额为74.56万元。其中:房屋建筑屋占用面积为1200平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为74.56万元。

2021年部门预算预计采购办公电脑及复印机,价值为23万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出705.53万元,其中:基本支出705.53万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表(附件2-16)

    2021年预算公开附件



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