常宁市史志办2016年度部门决算公开
一、单位概况
1、认真贯彻执行国务院、当代中国地方志指导小组和省、衡阳市地方志主管部门关于地方志工作的政策和部署,安排和督促乡镇与市直各单位做好地方历史资料的征集工作,切实抓好乡镇志、部门志的编纂工作。
2、全面征编全市各个时期的地方资料,对全市性的重大事件组织专题调查;完成上级业务部门下达的各项任务。
3、编辑出版地方志书。
4、抓好志书发行,组织好读志用志活动。
5、负责组织地方志工作人员参加业务培训,不断提高地方志工作队伍素质。
6、承办市人民政府交办的其他工作。
机构设置:分方志股、综合股、党史股三个股室。
二、常宁市史志办2016年度部门决算表
(公开表格附后)
三、常宁市史志办2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入183.76万元。比上年增长22%。总支出183.76万元,比上年增长22%。
(二)2016年度收入决算情况
2016年本年收入183.76万元,其中财政拨款收入182.4万元,占总收入的99.26%,其他收入1.36万元,占总收入的0.74%。
(三)2016年度支出决算情况
2016年本年支出183.76万元,其中基本支出73.66万元,占本年支出的40.08%。项目支出110.1万元,占本年支出的59.92%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入182.4万元,比上年增加28%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出182.4万元,比上年增加28%,均为一般公共服务支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出182.4万元,比上年增加28%。
2、财政拨款支出决算结构情况。行政运行73.66万元,占本年财政拨款支出182.4万元的40.38%;一般行管理事务88.98万元,占本年支出的48.78%;其他一般公共服务支出19.76万元,占本年支出的10.84%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数182.4万元,比年初预算数80.96万元增加126.98%。其中基本支出决算数73.66万元,比年初预算数80.96万元减少9.02%;项目支出决算数108.74万元,年初无预算,今年增加了《常宁黄埔》、《廖磊将军》、《纪念彭廷珪烈士90周年》、《从水口山到井冈山》、《乡镇简志》以及党史、地方史、文革初期、湘黔枝铁路建设史料等资料的收集与采编、印刷、发行等经费。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出73.66万元,占本年支出的40.38%。基本支出中人员经费69.68万元,占基本支出73.66万元的的94.60%,日常公用经费3.98万元,占基本支出的5.4%。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出1万元,比年初预算8.6万元减少88.37%,比上年1.25万元减少20%。其中:公务接待费支出1万元,比年初预算8.6万元减少88.37%,比上年1.25万元减少20%。三公经费支出下降明显主要是我办加强三公经费管理,严控三公经费支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置维护费支出。公务接待支出相关的公务接待15批次,78人次。
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3.98万元,比上年3.76万元减少5.9%。 主要是加强办公室各项制度的要求,节约用电等。
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额14.66万元,全部用于政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆。
4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求,我办对部门整体支出绩效开展了自评,各方面都取得了不错的预算效果。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
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