中共常宁市委宣传部2026年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委宣传部部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  中共常宁市委宣传部2026年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划。

2.统筹协调全市党的意识形态、理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责规划组织全局性思想政治工作。

4.统筹分析研判和引导社会舆论。

5.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实。负责联络市内外有关媒体和全市新闻记者证的核发管理。

6.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内部管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。

8.统筹协调全市电影行政事务管理、指导监管电影制片、发行、放映工作。

9.统筹全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究工作。

10.统筹指导全市舆情信息工作。

11.统筹协调全市对外宣传工作。

12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作。

13.负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

14.负责落实中央、省委、衡阳市委和常宁市委精神文明建设办公室工作。

15.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对乡镇(街道)的宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16.对市互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施指导。

17.指导全市党政机关举办论坛活动管理工作,按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。

18.统筹指导协调全民国防教育工作。

19.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设组室10个,所属事业单位2个。其中:内设组室分别是办公室、政策法规研究室、理论教育组、意识形态组、新闻宣传组、文艺组、宣传教育和党建组、文明创建组、文化体制改革和发展办公室、新闻出版(版权)电影组、所属事业单位分别是新闻宣传信息中心、常宁市新时代文明实践服务中心。

 2、人员情况。本部门编制数24人,在职人数22,其中:在岗人数22人;离退休人数10,其中离休人员0,退休人员10人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2026年年初部门收入预算数542.70万元,其中,一般公共预算拨款542.70万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加19.39万元,主要是因为中央、省和衡阳市媒体宣传合作项目增加,以致预算经费增加 。

(二)支出预算

2026年年初部门支出预算数 542.70万元,其中,一般公共服务支出448.43万元,住房保障支出22.85万元,社会保障和就业支出56.18万元,卫生健康支出15.24万元。

支出预算较上年增加19.39万元,主要是因为中央、省和衡阳市媒体宣传合作项目增加,以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2026年一般公共预算财政拨款收入预算数542.70万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年年初预算数为344.62万元,占总支出的比重为63.50%;其中,人员经费287.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出56.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2026年年初预算数为198.08万元,占总支出的比重为36.50%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括1.宣传事务40万元,2.中央、省和衡阳市媒体宣传合作经费150万元,3.老放映员生活困难补助8.08万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2026单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.88万元,比上年预算减少7.85万元,降低12.13% 。原因是:水口山工人运动纪念馆人员划出,以致预算经费减少。

(二)“三公”经费预算

2026年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少1万元,2026年“三公”经费较上年减少的主要原因是:我单位厉行节约,严格遵守中央八项规定精神。

(三)政府采购情况

2026年部门政府采购预算总额190万元,其中:政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算180万元;政府采购工程预算0万元。

()国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,单位固定资产总额为114.81万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为114.81万元。

2026年部门预算预计采购0,价值为0万元。

()预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目3个,涉及金额122.50万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2026年整体支出542.70万元,其中:基本支出344.62万元,项目支出198.08万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出198.08万元,其中:1.宣传事务项目经费40万元,2.中央、省和衡阳市媒体宣传合作项目经费150万元,3.老放映员生活困难补助项目经费8.08万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)


     2026年宣传部部门预算公开附件


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