第一部分:部门预算说明
一、部门职能职责
1、负责党的路线和方针政策.国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传.贯彻.落实。抓好基层政权建设,为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治.社会环境和组织保证。
2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划,并具体组织实施。协调处理好国家.集体和个人之间各类矛盾关系,促进地方经济的发展和社会的全面进步,为两个文明建设打下良好的物质基础和社会基础。
3.负责本行政区域党委.人大.政府.政协.纪检(监察).武装.群团等工作。按照党和国家有关政策法律和地方行政法规赋予的权利和义务行使职权.履行义务.处理日常工作。
4.负责本行政区域内的街道.社区城市管理工作。
5.负责完成本行政区域内上级政府和部门所交付的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我办事处内设处室 4 个,所属事业单位 2 个,全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设处室分别是:党政综合办公室. 经济发展办公室. 社会事务办公室. 人口与计划生育办公室
所属事业单位分别是:财政所. 经管站
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数 541.57 万元,其中,一般公共预算拨款 541.57万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。
(二)支出预算,2017年年初预算数 541.57 元,其中,一般公共服务支出 541.57 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)541.57 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为 541.57 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年年初预算数为 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 76.80 万元,比2016年预算减少 2.2 万元,下降 2.9 %。原因是:认真落实预算控制制度,控制开支范围
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 14 万元,比上年预算减少 2.6 万元,降低 18.6 %。其中,公务接待费 14 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是:我办事处认真贯彻落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严格控制公务接待数量、规模、接待标准,取消公务用车购置及运行费。
3、政府采购情况
2017年湖南省财政厅政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分: 部门预算需公开的表格情况(见附表)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(分类)
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表
7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表
11、“三公”经费预算表