常宁市罗桥镇人民政府2021年部门预算编制说明

第一部分目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

八、罗桥镇人民政府部门预算公开表格:

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表


第二部分  罗桥镇人民政府2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治建设,加强基层党组织建设。

2、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步信息服务,促进精神文明建设。

5、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位设6个党政机构,所属事业单位3个,执法机构1个。6个党政机构分别是党政综合办公室(统计办公室)、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室;所属事业单位是社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心;执法机构为综合行政执法大队;派出所、司法所、市场监督管理所、乡镇派驻法庭(按区域设置)实行派驻,人员编制、机构职能由上级相关部门确定,财政所维持原有管理体制不变。

2、人员情况。2020年度实有在岗人数82人;离退休人数25人,其中离休人员0人,退休人员25人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初部门收入预算数897.74万元,其中,一般公共预算拨款897.74万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加477.91万元,主要是因为镇各站所转隶人员及招考人员进入所致,以致预算经费增加。

(二)支出预算

2021年年初部门支出预算数897.74万元,其中,一般公共服务支出859.73万元,住房保障支出38.01万元。

支出预算较上年增加477.91万元,主要是因为镇各站所转隶人员及招考人员进入所致,以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数897.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为897.74万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费793.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等;商品和服务支出103.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款103.92万元,比上年预算增加17.54万元,上升16.87%。主要原因为社会服务职能提高,人员增加,镇财政压力加大的情况下,经费以及工资有所上调。

(二)三公经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为18万元,其中:公务接待费16万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元)。2021年“三公”经费预算较上年保持持平,2021年“三公”经费较上年持平的主要原因是:在转隶人员进入致人员增加的情况下,单位资金紧张,需厉行节约,控制公务用车运行开支,控制“三公”经费预算不增加。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算6万元,拟召开人大、政协及安全生产会议,人数357人,内容为传达学习上级文件精神及安全生产工作;开支培训费2万元,用于开展业务培训,人数320212023

(四)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额1271.3万元,其中:政府采购货物预算202.8万元;政府采购服务预算218.5万元;政府采购工程预算850万元。

)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,本单位无重点项目。2021年整体支出897.74万元,其中:基本支出897.74万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,其中:项目经费0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、本单位部门预算公开表格

详见附件

罗桥镇2021年部门预算





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