目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市人民政府办公室2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责市政府日常文书处理;协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
2、研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题,提出审核意见,报市人民政府领导审批。
3、负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。
4、根据市人民政府领导同志的批示或办理公文的需要,对市人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报市人民政府领导同志决定。
5、负责对市人民政府文件、会议决定事项及市人民政府领导同志重要批示的执行情况进行检查督促,并及时向市人民政府领导同志报告。
6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。
7、起草《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志的重要讲话。
8、根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作的部署,对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出意见,并联系指导全市政府系统的调研工作。
9、收集、整理、传递政务信息,及时为市人民政府领导同志决策提供信息服务;负责全市政府系统办公室自动化建设的规划和业务指导工作。
10、组织办理人大代表建议、政协委员提案。
11、负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,并协助处理各部门、乡镇(办事处)向市人民政府反映的重要问题。
12、对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理,制定相关制度并监督执行;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
13、负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作,指导机关事务管理工作,为市人民政府领导同志服务。
14、对企业股份制改造进行指导、推荐、申报、会同有关综合经济部门依法审核或申报股份制有限公司增资扩股、股权结构调整、分配方案以及股份有限公司的合并分立等相关工作;负责全市经济体制改革试点工作;承担经济体制改革重要课题调研,为市政府领导同志决策当好参谋助手。
15、负责管理全市民族宗教事务工作。
16、负责管理全市外事侨务工作。
17、负责对外协调联络工作。
18、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。
2、人员情况。本部门编制数66人,在职人数62人,其中:在岗人数62人;离退休人数48人,其中离休人员0人,退休人员48人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数1160.73万元,其中,一般公共预算拨款1160.73万元,占总收入比重的100%。
收入预算较上年减少 17.48万元,主要是因为人员减少及预算缩减2%,以致预算经费减少 。
(二)支出预算
2020 年年初部门支出预算数1160.73万元,其中,一般公共服务支出1121.92万元,住房保障支出38.81万元。
支出预算较上年减少17.48万元,主要是因为人员减少及预算缩减2%.
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1160.73万元,其中,一般公共服务支出1121.92万元,占96.66%;住房保障支出38.81万元,占3.34%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为814.93万元,占总支出的比重为70%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为345.80万元,占总支出的比重为30 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括专项工作室经费13万元,信息网络租赁与维护35万元,政府全会会议经费13万元,政府日常管理事务58万元,离退休人员活动经费4.8万元,政府物业管理经费107万元,政府大院维护与绿化维护经费29万元,对外接待及工作经费31万元,政府会议室经费49万元,办理提案、批评建议工作经费6万。 其中:专项工作室 支出13万元,主要用于政府值班室、综合调研室、政策研究室工作经费等方面; 信息网络租赁与维护支出35万元,主要用于机要室专网、信息督查专网、五位体县乡加密通讯MAS短信平台网络租金及维护经费、电视电话会议、会议视频线路租赁及维护经费等方面;政府全会会议经费支出13万元,主要用于政府全会筹备及文件资料等方面;政府日常管理 事务支出58万元,主要用于政府工作报告请求意见、政府工作督查、政府绩效评估、处理社会矛盾、党建、应急公务管理经费、城市风格化管理工作经费、市长协会会费、衡阳市为民办实事考核经费等方面;离退休人员活动经费支出4.8万元,主要用于离退休老干学习活动等方面;政府物业管理经费支出107万元,主要用于政府办公楼物业管理、门卫保安经费、电梯维修及管理服务等方面;政府大院维护与绿化维护经费支出29万元,主要用于政府大院日常维护及院内绿化维护等方面;对外接待及工作经费支出31万元,主要用于驻长沙办事处及驻北京办事处信访接待及工作等方面;政府会议室经费支出49万元,主要用于办公室日常召开的政府常务会议及日常工作会议等方面;办理提案、批评建议工作经费支出6万,主要用于办理提案、批评建议、工作总结推进及表彰等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.60万元,比上年预算减少65.47 万元,降低110%,原因是:公车补助资金纳入工资福利支出。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为15万元,其中:公务接待费15万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元,2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是:是严格执行中央“八项”规定。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0 万元,培训费预算0万元,无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
(四)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元;政府采购服务预算**万元;政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目10个,涉及金额345.80万元,其中重点绩效评价项目0个, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出1160.73万元,其中:基本支出814.93万元,项目支出345.80万元,全部实行整体支出绩效目标管理。绩效目标表见附件。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页