中共常宁市委常宁市人民政府接待处2019年部门预算说明

第一部分    目录

       

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委常宁市人民政府接待处部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)


第二部分    中共常宁市委常宁市人民政府接待处2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责本处相应范围内的各级领导和客人的接待服务工作。

2、负责市党政领导带领的考察团组赴外地参观考察的联络和服务工作。

3、负责制定和修改全市政务接待工作有关规定,制订接待方案,指导各乡镇街道办事处的接待服务工作。

4、负责对市内各接待部门(接待基地)的业务指导工作。

5、负责联系全国城市接待部门联谊会,全省接待服务协会的工作;负责与全国各城市接待部门的联络工作。

6、负责做好市级一类会议以及中央、省在常召开的各类会议的接待服务工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他工作。   

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室2个,所属事业单位0个。其中:内设股室分别是:办公室和接待股。

2、人员情况。本部门编制数5人,在职人数5人,其中:在岗人数5人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,所属事业单位0个,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数 139.82万元,其中,一般公共预算拨款139.82万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少22.47万元,降低13.85%。主要是因为“三公经费”中的公务接待费预算减少。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数139.82万元,其中,一般公共服务支出138万元,住房保障支出1.82万元。

支出预算较上年减少22.47万元,降低13.85%。主要是因为公务接待预算减少。                  

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入预算数139.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为39.82万元,占总支出的比重为28.48%;其中,人员经费34.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出5.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为100万元,占总支出的比重为71.52 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括公务接待费、接待工作培训费。

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费

 2019年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.8万元,比2018年预算增加0.56万元,上升9.66%。原因是:人员增加。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费 1.5万元,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费较上年减少0万元,与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为12.89万元。其中:房屋建筑屋占用面积为100平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为12.89万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行目标管理项目2个,涉及金额162.29万元;其中:重点绩效评价项目1个,涉及金额120万元。全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出139.82万元,其中:基本支出39.82万元,项目支出100万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出100万元,其中:公务接待项目经费96万元、接待工作培训费4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

       2019年部门预算公开附件2(系列表格).xls

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页